<V1.0>
Deze handleiding beschrijft het verrekenen van een inkoopfactuur met een debet correctie.
Het verrekenen van een inkoopfactuur met een debet correctie is mogelijk middels twee opties.
Direct verrekenen na bijvoorbeeld een foutieve inkoopfactuur
- Maak en verwerk een inkoopfactuur
- Maak en verwerk de debetcorrectie
Later verrekenen voor opschonen openstaande posten crediteuren
- Maak en verwerk een inkoopfactuur
- Maak en verwerk de debetcorrectie
- Maak en verwerk de crediteurbetaling
Optie 1: Direct verrekenen na bijvoorbeeld foutieve inkoopfactuur
Stap 1 - Maak en verwerk een inkoopfactuur
Stap 2 – acties/tegenboeken (er zal een debetcorrectie worden aangemaakt)
Stap 3 – Geef de debetcorrectie vrij
- Klik vanuit de debetcorrectie op acties/crediteurbetaling aanmaken
Het scherm crediteurbetalingen opent, met betalingssoort debetcorrectie.
- Voeg op tabblad te koppelen documenten de inkoopfactuur toe die verrekend moet worden door in het veld referentienr. de factuur te selecteren
- Kies vrijgeven
Beide documenten krijgen de status gesloten
Optie 2: Later verrekenen voor opschonen openstaande posten crediteuren
Stap 1 - Maak en verwerk een inkoopfactuur
Stap 2 - Maak en verwerk de debetcorrectie
Stap 3 - Maak en verwerk de crediteurbetaling
- Ga naar menu/crediteuren/crediteurbetalingen
- Voeg middels
een nieuwe crediteurbetaling toe - Kies bij soort voor Betaling en vul de crediteur
- Kies bij betaalmethode voor betaalmethode 9, de bank-/kas rekening zal automatisch gevuld worden met Vereffeningsrekening
- Belangrijk: Het te betalen bedrag moet 0 zijn
- Voeg op tabblad te koppelen documenten de inkoopfactuur en de debetcorrectie toe die verrekend moet worden door in het veld referentienr. de facturen te selecteren
- Klik op het vinkje blokkeren, om de blokkering inactief te maken.
- Klik op vrijgeven